Liquidación desde administración
Desde Administración/Fac.Compra/Mantenimiento, se añade una nueva factura en la serie Gastos o Fletes. Se indica el proveedor y su número de factura.
A continuación se añaden desde la zona de líneas, se usa el botón que se muestra:
Y se seleccionan los gastos que se desean asociar a la factura.
En esta pantalla se muestran los gastos pendientes del proveedor seleccionado que estén a N/Cargo=SI y que no hayan sido facturados todavía. Se puede utilizar la selección múltiple, manteniendo pulsada la tecla control y haciendo click en las líneas.
Se puede añadir además líneas directas a la factura si el gasto no está introducido.
En este caso hay que tener la precaución de asignar la línea directa a la expedición con los botones que se muestran, si esto no se hace, el gasto no se mostrará en los resultados de la expedición.
RECUERDE: Las líneas directas añadidas a las facturas deben repercutirse a alguna expedición, de lo contrario no se reflejará en los resultados.
La línea directa permite mezclar en una factura de compra mercancía, gastos de transporte o líneas directas por cualquier concepto.
Las facturas registradas de este forma quedan ya marcadas como recibidas.